C:【内部監査室】内部監査室マネージャー候補
- 年収
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650万円〜1,000万円
- 勤務地
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東京都
- 職務内容
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【募集概要】
東証プライム上場インターネット企業として事業、組織ともに急成長している当社の内部監査室において、内部監査室長のサポートをする<マネージャー候補>を募集致します。【仕事内容】
当ポジションでは、グループ会社も含めた各種内部監査・内部統制評価業務をリードして頂きます。<具体的な業務内容>
・内部統制(J-SOX) の各整備・運用状況評価
・業務監査・システム監査・情報セキュリティ監査
・インシデント発生時の対応支援・アドバイザリー
・監査役支援、外部監査法人対応※ご経験・スキルにより、以下もお任せしたいと考えております。
・グループ全体のリスクアセスメント
・内部監査・内部統制の年間計画策定
・情報セキュリティ対策プロジェクト、デューデリジェンスの支援
・PMIでの内部統制構築コンサルティング
・リスクマネジメント・内部統制の教育・研修企画【仕事の魅力】
・東証プライム上場企業ならではの高度なコーポレートアクションとインターネットベンチャー企業ならではの裁量やスピードを実感していただける環境です。
・社長・取締役・監査役等の役員と日常的にコミュニケーションすることができます。
・上場企業の内部監査業務の最上流工程からレポーティング・フォローアップまで一元的に関わることができます。
・成長事業へのM&Aを活発にしており、新規子会社のPMIや内部監査構築に関わるチャンスが多数あります。
・コーポレート全体としては会計士や弁護士など専門性の高いメンバーが在籍している一方で、20代30代を中心としたメンバーも多い若い組織で個々の裁量は大きく、企画提案をしやすく組織や業務を動かす経験を積みやすい環境です。
・将来的には内部監査室室長やグループ会社を含むコーポレート部門における責任者、監査役等のキャリアパスもあります。【組織体制】
管掌役員は代表取締役 社長執行役員CEO 平尾となり、現在室長1名、メンバー1名の組織となります。
基本的にはリソースを踏まえて調整した年間計画に基づき業務をするため、働きやすい環境です。【雇入れ直後】仕事概要に記載のある業務内容
【変更の範囲】会社の定める業務※所属長の判断により、10:00~19:00等の固定シフトとなる可能性がございます。
- 企業名
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株式会社じげん
- 本社所在地
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東京都港区虎ノ門3丁目4-8
- 雇用形態
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正社員
- 各種保険
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健康保険 雇用保険 厚生年金 労災保険
- 休日休暇
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特別休暇(7月~9月の任意の日に3日間 ※2024年度) 年末年始休業 年次有給休暇(時間単位での取得も可能)
- 情報更新日
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2026/04/09
AIが推定した求人関連情報
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上場企業×ベンチャースピードの両立:
東証プライム上場企業ならではの高度なコーポレートアクションを経験しながら、インターネットベンチャー企業ならではの裁量の大きさとスピード感を同時に実感できる希少な環境です。 -
経営層と日常的に連携できる環境:
社長・取締役・監査役等の役員と日常的にコミュニケーションが取れるため、経営視点を持った内部監査のプロフェッショナルとしての成長が期待できます。 -
内部監査の上流から下流まで一元関与:
監査計画の策定からレポーティング・フォローアップまで、上場企業の内部監査業務を一気通貫で担当できる貴重な経験を積むことができます。 -
積極的M&AによるPMI経験:
成長事業へのM&Aを活発に行っており、新規子会社のPMIや内部監査体制構築に携わる機会が多数あります。実践的なコーポレートアクション経験を積む環境が整っています。 -
専門家集団の中で裁量大きく活躍:
会計士・弁護士など専門性の高いメンバーが在籍するコーポレート部門において、20〜30代中心の若い組織で個々の裁量が大きく、企画提案から組織・業務を動かす経験を積みやすい環境です。
以下のいずれかの経験・知識が求められます。
- 内部統制(J-SOX)の整備・運用評価経験
- 業務監査・システム監査・情報セキュリティ監査の実務経験
- 上場企業またはグループ会社における内部監査業務経験
- 外部監査法人または監査役対応の実務経験
- インシデント対応支援・アドバイザリー経験
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課題発見・分析力:
複数のグループ会社を横断した内部統制やリスクの状況を多角的に把握し、問題点を自ら発見・整理できる論理的思考力が求められます。 -
コミュニケーション・折衝力:
役員・監査役・外部監査法人・各部門担当者など多様なステークホルダーと円滑に連携し、的確に情報を伝達・共有できる対人スキルが必要です。 -
自律的な業務推進力:
室長・メンバーの少人数体制の中で、年間計画に基づき自律的に業務を推進し、必要に応じて関係者と調整しながら成果を出せる主体性が求められます。 -
報告・文書化スキル:
監査結果を経営陣や監査役へわかりやすく報告・レポーティングするための、正確な文書作成と簡潔なプレゼンテーション能力が必要です。 -
変化への適応力:
M&Aや新規事業が活発なベンチャー気質の組織において、状況の変化に柔軟に対応しながら、内部統制・監査の実効性を維持・向上できる適応力が求められます。
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公認会計士・内部監査士等の専門資格:
公認会計士(CPA)・公認内部監査人(CIA)・公認情報システム監査人(CISA)等の資格保有者は、即戦力として高く評価される可能性があります。 -
リスクアセスメント・内部統制構築の経験:
グループ全体のリスクアセスメントや、M&A後のPMIにおける内部統制構築コンサルティング経験があると、より上位の業務から携わることができます。 -
情報セキュリティ対策・DX推進の知識:
情報セキュリティ対策プロジェクトやシステム監査の経験、もしくはITガバナンスに関する知識を持つ方は、インターネット企業ならではの監査領域で活躍できます。 -
監査法人・コンサルティングファーム出身:
監査法人やリスクコンサルティングファームでのキャリアを持つ方は、専門的な監査手法や国際基準の知見を活かしやすく歓迎されます。
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上場企業グループ全体の内部監査・J-SOX実務:
グループ会社も含めた内部統制評価を一元的に担当することで、東証プライム上場企業における本格的なJ-SOX対応の実務スキルを体系的に習得できます。 -
M&A・PMIにおけるリスク管理・内部統制構築スキル:
活発なM&Aを行う企業環境の中で、買収後の内部統制構築コンサルティングやデューデリジェンス支援を通じ、M&A実務に直結したリスク管理スキルが身につきます。 -
経営層・役員とのコミュニケーション経験:
社長・取締役・監査役と日常的に連携する業務を通じて、経営目線でのリスクマネジメントや、役員・ステークホルダーへの報告・提案スキルを高められます。 -
情報セキュリティ・システム監査のノウハウ:
インターネット企業特有のシステム監査・情報セキュリティ監査業務に携わることで、IT領域に特化した監査スキルと最新のセキュリティリスクへの対応力を磨けます。 -
内部監査部門のマネジメントスキル:
将来的な内部監査室長、グループコーポレート部門の責任者を目指すキャリアパスの中で、監査計画の策定・組織運営・人材育成など、部門マネジメントの実践的スキルが習得できます。
- 現在:内部監査室マネージャー候補
- 内部監査マネージャー 内部監査室の室長をサポートしながら、J-SOX評価・業務監査・情報セキュリティ監査などの実務をリードし、グループ全体の監査業務を統括するマネージャーポジションへステップアップします。
- 内部監査室長 年間監査計画の策定からレポーティングまでを統括し、経営陣・監査役との窓口となりながら内部監査部門全体を率いるリーダーとして活躍できるキャリアパスが開かれています。
- グループコーポレート部門責任者 内部監査に留まらず、リスクマネジメント・法務・コンプライアンスなど、グループ全体のコーポレート機能全般を統括する責任者として、経営に近い立場でキャリアを築けます。
- 監査役・社外役員 内部監査の深い専門知識と経営陣との信頼関係を基盤に、グループ会社の監査役や社外役員として、コーポレートガバナンスの担い手となるキャリアパスも視野に入ります。
【ポジティブな評価】
1. 成長環境・裁量の大きさ: 若手であっても事業や組織を動かす大きな裁量が与えられ、自ら企画・提案できる文化が根付いているとの口コミが多く見られます。M&A後のPMI経験や新規プロジェクトへの参画など、他社では得られにくい実践的な経験を積める点が高く評価されています。
2. 風通しの良さ・フラットな組織: 上下関係が比較的フラットで、意見を言いやすい環境との評価が多く、社内のコミュニケーションがとりやすいと...(ここから先は会員登録後にご覧いただけます。残り432文字)
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